Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 30062011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 30062011 Obec Veľká Lomnica 02.09.2014
Faktúra DF2026/303 elektrická energia - ZŠ + MŠ + ŠJ 1 395.14 s DPH Dododatok k zmluve o združenej dodávke elektriny - 01052025 06.08.2026 Energetika Slovensko, a. s. 11.08.2026
Faktúra DF2026/304 vyúčtovanie elektrickej energie - ZŠ 87,19 s DPH Dododatok k zmluve o združenej dodávke elektriny - 01052025 06.08.2026 Energetika Slovensko, a. s. 11.08.2026
Faktúra DF2026/300 vývoz odpadu - ŠJ 20,97 s DPH 02026/6 06.08.2026 Brantner Poprad, s.r.o. 11.08.2026
Faktúra DF2026/302 deratizácia priestorov - MŠ 984,00 s DPH O2026/134 06.08.2026 Igor Puškáš 11.08.2026
Faktúra DF2026/301 systémová podpora URBIS 800,80 s DPH O2026/135 05.08.2026 MADE spol.s.r.o 11.08.2026
Faktúra DF2026/295 telefónne poplatky - ZŠ + MŠ + ŠJ 33,83 s DPH ČZ-TBO 110747400 03.08.2026 Slovak Telekom, a. s. 11.08.2026
Faktúra DF2026/296 spotreba plynu - ŠJ 96,00 s DPH 9107262463 03.08.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.08.2026
Faktúra DF2026/297 vyúčtovanie plynu - ZŠ 1 022,00 s DPH Dod. 2 k 6303009740 03.08.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.08.2026
Faktúra DF2026/298 zemný plyn - MŠ 3 006,00 s DPH Dod. 2 k 6303009740 03.08.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.08.2026
Faktúra DF2026/299 vyúčtovanie plynu - ZŠ 3 226,00 s DPH Dod. 2 k 6303009740 03.08.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.08.2026
Faktúra DF2026/294 internetové služby - MŠ + ZŠ 46,90 s DPH Dodatok č. 1 k zmluve: 7501/1 03.08.2026 HGdata s.r.o. 11.08.2026
Faktúra DF2026/293 zabezpečenie služieb PZS 36,90 s DPH 02026/2 31.07.2026 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 31.07.2026
Faktúra DF2026/291 materiál na údržbu - ZŠ 446,04 s DPH O2026/132 30.07.2026 FERIDTRADE s.r.o. 31.07.2026
Faktúra DF2026/292 triediace skrinky - ZŠ 2 126,67 s DPH O2026/131 30.07.2026 REMOS spol. s r. o. 31.07.2026
Faktúra DF2026/290 čistiace a hygienické potreby - MŠ 699,75 s DPH O2026/133 29.07.2026 LUSILA s.r.o 31.07.2026
Faktúra DF2026/288 čistiace a hygienické potreby - ZŠ 879,43 s DPH O2026/129 29.07.2026 LUSILA s.r.o 31.07.2026
Faktúra DF2026/289 materiál na údržbu - ŠJ 200,49 s DPH O2026/130 29.07.2026 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 31.07.2026
Objednávka O2026/135 systémová podpora URBIS 800,80 s DPH 27.07.2026 MADE spol.s.r.o Mgr.Mária Langová riaditeľka školy 27.07.2026
Objednávka O2026/134 deratizácia priestorov - MŠ 984,00 s DPH 27.07.2026 Igor Puškáš Mgr.Mária Langová riaditeľka školy 27.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/15310