|
Zmluva |
30062011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30062011 |
Obec Veľká Lomnica |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
Faktúra |
20251037
|
Nákup potravín - ŠJ
|
473,46 |
s DPH |
25/208
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
12.05.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
20250509
|
Nákup potravín - ŠJ
|
49,27 |
s DPH |
25/206
|
|
12.05.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
6250105092
|
nákup potravín
|
916,13 |
s DPH |
25/203
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
12.05.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
8025502355
|
Nákup potravín - ŠJ
|
80,21 |
s DPH |
25/194,197,201
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
12.05.2025 |
Pekareň Gross |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
72515358
|
Nákup potravín - ŠJ
|
339,77 |
s DPH |
25/195
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
12.05.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Objednávka |
25/203
|
nákup potravín
|
916,13 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
07.05.2025 |
Podtatranská s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
09.05.2025 |
|
Objednávka |
25/206
|
nákup potravín SJ
|
49,27 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
09.05.2025 |
|
Objednávka |
25/208
|
nákup potravín SJ
|
473,46 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
07.05.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
09.05.2025 |
|
Objednávka |
25/201
|
nákup potravín
|
34,71 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.3.2025
|
05.05.2025 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
09.05.2025 |
|
Faktúra |
530514994
|
Nákup potravín - ŠJ
|
739,14 |
s DPH |
25/198
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
05.05.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
6250104842
|
nákup potravín
|
366,24 |
s DPH |
25/199
|
Rámcová zmluva z 24.03.2024
|
05.05.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
20250994
|
Nákup potravín - ŠJ
|
519,75 |
s DPH |
25/200
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
05.05.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Objednávka |
25/197
|
nákup potravín
|
27,30 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.3.2025
|
02.05.2025 |
Pekáreň Gros, spol .s.r o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
09.05.2025 |
|
Faktúra |
20250482
|
Nákup potravín - ŠJ
|
24,63 |
s DPH |
25/193
|
|
02.05.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
20250969
|
Nákup potravín - ŠJ
|
157,08 |
s DPH |
25/196
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
02.05.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
ŠJ |
Katarína Nálepková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Objednávka |
25/200
|
nákup potravín SJ
|
519,75 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
02.05.2025 |
Lujan plus. s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
09.05.2025 |
|
Objednávka |
25/199
|
nákup potravín
|
366,24 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 25.03.2025
|
02.05.2025 |
Podtatranská s.r.o |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
09.05.2025 |
|
Objednávka |
25/198
|
nákup potravín SJ
|
739,14 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva z 20.03.2024
|
02.05.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
09.05.2025 |
|
Objednávka |
25/193
|
nákup potravín SJ
|
24,63 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
B&B Slovaj Zuzana Budzáková |
SJ |
Katarína Nálepková |
vedúca Šj |
|
09.05.2025 |