Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 30062011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 30062011 Obec Veľká Lomnica 02.09.2014
Zmluva Zmluva o dodávke plynu č. 9107262463 dodávka plynu - Zmluva č. 9107262463 s DPH 24.06.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mgr. Mária Langová riaditeľka školy 24.06.2025
Faktúra 530521072 Nákup potravín - ŠJ 1 348,89 s DPH 25/268 Rámcová zmluva z 25.03.2025 19.06.2025 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 23.06.2025 13.06.2025
Objednávka 25/271 nákup potravín SJ 678,89 s DPH Rámcová zmluva z 25.03.2025 18.06.2025 Lujan plus. s.r.o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 23.06.2025
Objednávka 25/274 nákup potravín SJ 1 348,38 s DPH Rámcová zmluva z 20.03.2025 18.06.2025 Inmedia, spol. s.r.o. SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 23.06.2025
Faktúra 20251353 Nákup potravín - ŠJ 678,89 s DPH 25/271 Rámcová zmluva z 25.03.2025 18.06.2025 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 23.06.2025 23.06.2025
Faktúra 6250106817 nákup potravín 22,29 s DPH 25/268 Rámcová zmluva z 24.03.2024 17.06.2025 Podtatranská s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 23.06.2025 23.06.2025
Faktúra 20250655 Nákup potravín - ŠJ 24,63 s DPH 25/266 16.06.2025 B&B Slovaj Zuzana Budzáková ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 23.06.2025 23.06.2025
Faktúra 20251334 Nákup potravín - ŠJ 605,53 s DPH 25/267 Rámcová zmluva z 25.03.2025 16.06.2025 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 23.06.2025 23.06.2025
Faktúra 6250106716 nákup potravín 408,50 s DPH 25/269 Rámcová zmluva z 24.03.2024 16.06.2025 Podtatranská s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 23.06.2025 23.06.2025
Objednávka 25/266 nákup potravín SJ 24,63 s DPH 13.06.2025 B&B Slovaj Zuzana Budzáková SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 20.06.2025
Objednávka 25/268 nákup potravín 22,29 s DPH Rámcová zmluva z 25.03.2025 13.06.2025 Podtatranská s.r.o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 20.06.2025
Objednávka 25/267 nákup potravín SJ 605,53 s DPH Rámcová zmluva z 25.03.2025 13.06.2025 Lujan plus. s.r.o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 20.06.2025
Objednávka 25/269 nákup potravín 408,50 s DPH Rámcová zmluva z 25.03.2025 13.06.2025 Podtatranská s.r.o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 20.06.2025
Faktúra 530520060 Nákup potravín - ŠJ 1 351,75 s DPH 25/261 Rámcová zmluva z 25.03.2025 12.06.2025 Inmedia, spol. s.r.o. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 13.06.2025 13.06.2025
Objednávka 25/261 nákup potravín SJ 1 351,75 s DPH Rámcová zmluva z 20.03.2025 11.06.2025 Inmedia, spol. s.r.o. SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 13.06.2025
Faktúra 8025502942 Nákup potravín - ŠJ 205,82 s DPH 25/240,245,249,250,251,257 Rámcová zmluva z 25.03.2025 11.06.2025 Pekareň Gross ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 13.06.2025 13.06.2025
Faktúra 72519266 Nákup potravín - ŠJ 757,53 s DPH 25/242,254 Rámcová zmluva z 20.03.2024 11.06.2025 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 13.06.2025 13.06.2025
Faktúra 20251297 Nákup potravín - ŠJ 394,19 s DPH 25/259 Rámcová zmluva z 25.03.2025 11.06.2025 Lujan plus. s.r.o ŠJ Katarína Nálepková vedúca ŠJ 13.06.2025 13.06.2025
Objednávka 25/259 nákup potravín SJ 394,19 s DPH Rámcová zmluva z 25.03.2025 10.06.2025 Lujan plus. s.r.o SJ Katarína Nálepková vedúca Šj 13.06.2025
zobrazené záznamy: 1-20/13493